4月1日,甘肃省陇南市局(公司)召开2020年度内部审计委员会会议,市局(公司)局长(经理)、内部审计委员会主任主持会议,内审委员会全体成员参加会议。
会议主要内容是汇报总结一季度审计工作开展情况和审议2020年度审计项目计划。会上,审计派驻办负责人首先对2020年一季度主要完成的国家局审计问题自查自纠整改情况、融合贯通“五种监督”实施情况、同级财务收支审计等五项工作进行总结汇报。其次对调查立项的2020年13个审计项目计划从立项依据、立项来源、审计重点和范围等方面逐一说明,提请内部审计委员会审议讨论。
市局(公司)负责人就目前开展的审计工作给予充分肯定,并就今后审计工作提出以下三点要求。
一是提高站位,将内部审计定位为全面风险把控部门,要关注企业经营管理的方方面面,着眼于提升企业的管理水平,做到审计全覆盖,为全面防范企业风险发挥作用。
二是关口前移,推进审计工作从事后查错纠弊向事前预防、事中控制的转变,坚持以风险和问题为导向,充分发挥审计“免疫系统”功能和对内服务保障职能。
三是加强整改,提高审计结果运用。对审计发现的问题要后续跟进整改落实情况,对整改不力、虚假整改等现象,要通过问责,形成震慑,彻底纠正边改边犯、屡改屡犯的现象。同时审计人员发挥专业优势,自觉置身于企业发展大局中思考问题,保障企业高质量发展成果。
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