烟草在线据国家局网站报道 日前,根据2015年年初广东中烟工作会议“要切实提高依法规范经营的水平”要求,广东中烟工业有限责任公司以财务收支审计为主线,将在全公司范围内开展同级审计工作,审计对象为公司各部门、各中心、各卷烟厂和各所属全资及控股企业(含所属境外全资及控股企业),同级审计将从财务收支审计和内部控制管理评审两个领域开展,同时对2014年开展的贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的整改情况进行持续跟踪检查,对投资控股企业进行内部控制管理评审,达到预防风险、规范经营、促进企业持续健康稳定发展的目的。
公司由审计部、财务管理部、投资管理部成立同级审计检查组,并分三个阶段开展同级审计工作,一是自查阶段(4月2日—4月15日)。二是重点抽查阶段(4月20日—8月7日),审计组对各单位的自查情况进行重点抽查。三是整理报告阶段(8月8日—8月31日),审计组对自查及重点抽查情况进行汇总分析,形成书面报告报公司审计委员会。
同级审计是广东中烟提高依法规范经营水平的常态化审计工作,本次同级审计工作要求:一要加强领导,充实力量,确保自查工作不走过场。二是查改结合,落实整改,确保取得实效。对检查中发现的带有普遍性、倾向性的问题,要从制度上加以完善,从源头上杜绝类似问题的再次发生。
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