烟草在线庆阳消息 为了深入贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约、反对铺张浪费相关要求,进一步完善企业内控制度,规范管理行为,提升内部监管水平。根据《甘肃省烟草专卖局(公司)关于进一步加强内部审计监督管理的实施意见》(甘烟审(2014)7号)文件的要求,庆阳市局(公司)审计派驻办对市局(公司)2015年1-9月重点费用实施了专项审计。
此次审计围绕财务账面实际列支的会议费、业务招待费、因公临时出国(境)费、车辆购置及运行费、宣传促销费、科研经费以及车辆配备使用管理情况,住房公积金和企业年金缴存情况、工挂政策执行情况、福利费开支情况、办公用房清理情况、楼堂馆所审批建设情况等方面,结合年初预算,通过与财务NC系统核对数据,翻查原始会计凭证及其它相关资料,核实了重点费用的真实性,对照检查相关管理制度规定,检查了费用的执行情况及规范性。
从审计情况看,庆阳市局(公司)在重点费用方面的管理制度和组织机构健全,管理办法内容规定明确,费用支出规范,手续比较齐全,制度落实到位。各职能部门充分发挥职能作用,做到了层层把关,有效提升了企业管理水平。
通过此次审计,进一步促进各单位、部门强化重点费用的管控,增强规范意识,确保费用开支的真实性、规范性,提升内部监管水平,推动了庆阳烟草规范持续健康发展。
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