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“隐形监督”值得提倡和借鉴
和敬业爱岗精神,让员工真正忠诚负责于自己的工作。其次,要着力
内部
控制
,让各种规章制度在思想上、行动上落到实处。要细化员工岗位职责,设计科学合理
姜成康调研宁夏烟草 肯定各项工作并提出要求(图)
;进一步健全企业
内部
控制
制度,做到有章可循。 始终保持打假的高压态势,全面提高市场监管水平。打假未有穷期,坚持常抓不懈;加强日常
云南烟叶复烤公司五条措施做好烟叶配置方式改革
质量、分选质量、加工质量等关键环节入手,进一步加强质量管理控制,按照生产工艺流程、工艺产品指标
内部
控制
标准,积极配合卷烟工业企业对物理检测、化学成分检测、感官
东南融通推出新方案解决烟草质管体系建设新问题
;形成了行业统一的资金监管规则,促进了企业
内部
控制
制度的健全和完善,强化了对预算的刚性控制,实现了预算、核算和资金结算的“三算合一”,实现了资金支付
新时期内部审计工作质效提升的思考
”,更要“防未病”。一、作用与意义:内部审计,是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、
内部
控制
、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以
地市级烟草公司内审工作存在的问题及对策探讨
不强,不能够从审计的角度和高度看待问题、分析问题,致使内部审计监督、服务职能不能充分发挥的情况发生。普遍反映在对公司经营的风险预见性不足,对企业
内部
控制
构建五个体系 强化内管监督有效性
;变为“鞭策型”和“服务型”的角色,更多地从市场稳定、
内部
控制
、监管信息服务等角度监督“两烟”业务部门的生产、经营,提高监管有效性。二是在放开思路的监管方面,
加强内部审计质量管理
监管、防范风险是内部审计的核心。但往往由于信息不对称、审计技术的局限性等原因,可能导致内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及
内部
控制
中存在的重大差异或缺陷而作出不恰当审计结论的可能性
信息化护航资金运行
财务内控制度建设,出台了《财务
内部
控制
管理手册》,全方位设计了省、市两级共86项业务流程和258个控制节点。在内控制度建设过程中,湖北省局(公司
烟草企业内部审计全覆盖实现路径研究
,提高治理水平。内部审计监督要对烟草企业治理环境的完善性和监督约束机制运行的有效性进行审查和评价,促进企业稳健运营和可持续发展,也要密切关注
内部
控制
设计的合理性
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