近日,四川中烟召开2021年第一次内部审计委员会会议。公司党组书记、总经理、内部审计委员会主任彭传新主持会议。
会议听取了2020年审计工作总结和持续整改情况的汇报,通过了2021年审计工作计划,审议了2个专项审计报告、4个审计管理制度、年度专项审计典型问题清单等。
会议充分肯定了2020年公司内部审计工作取得的成绩,一是健全内审机制,各工厂建立内审委员会,定期召开内审会,发挥了“把方向、谋大局、定目标”作用;二是完善审计相关制度,实行审计结果全面公开,确立了“审计意见+审计通报+工作要情”审计公开体系;三是构建“专项审计+日常监督”审计监督体系,实现全覆盖全过程审计监督;四是制定整改工作管理办法,实现整改工作闭环管理,建立整改质量复核制,年度专项审计问题整改率达到98.57%,有力推动历史遗留问题的解决;五是深化价格研究,建立价格研究模型,建成信息采集模块。
就下一步审计工作,会议提出两点要求。一要贯彻落实党中央和行业重大决策部署,围绕公司年度“145”目标及“六化”发展思路,开展内部审计监督,促进重点工作任务落实,促进严格规范运行;二要做到“两加强一提高”:加强审计人员素质提升,充实工程、管理等专业人员,拓展审计人才库;加强审计监督力度,减少隐患防范风险;提高审计工作质量,提升审计发现问题的能力、推动全面整改的能力以及处理问题的综合能力,推动公司“十四五”开好局、起好步。
四川中烟内部审计委员会相关成员参加会议。
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